2023年部门廉政风险分析报告(全文)
下面是小编为大家整理的2022年部门廉政风险分析报告(全文),供大家参考。
部门廉政风险分析报告
为扎实推进廉政风险防控机制建设,切实加强廉政风险防范,规范权力运行,强化对重点领域,重要岗位和关键环节的廉洁风险监管管理,应市局和院部的要求,杭州湾检验站于25日在站会议室召开了廉政风险点排查工作会,具体内容总计如下:
大厅业务岗位日常工作的廉政风险点在:(1)检验费用的计算和相关打折优惠的项目是否严格按照文件要求实施;(2)申报监督检验的初审材料是否受到外部环境影响没有统一严格按照要求受理。针对上述问题制定的防控措施有,业务大厅各岗位人员内部之间相互定期纠查,定期交换各自负责的业务事项。
室主任岗位的廉政风险点在:(1)未能合理公平公正的按要求安排检验任务,受外部因素影响无主要特别原因优先安排个别申报单位的检验事项,(2)违规审核相关检验报告,(3)检验现场处置检验相关各类情况尺度不统一。针对上述问题制定的防控措施有,1.严格按照院要求合理有序安排检验任务,做到任务全公开,如有需要相关过程留有见证资料,2.由站长定期抽查主任审核的报告,3.加强各部站之间,部站与院之间的沟通交流,避免在项目分包存在不合规性,避免检验费用计算方式和检验尺度不统一。
检验员岗位的廉政风险点在:(1)违规出具虚假报告,(2)检验现场不同的申报单位检验尺度不一致,(3)违规向受检单位介绍和特种设备相关的第三方服务对象。针对上述风险点制定的防控措施有:1.各检验员之间定期报告相互纠查,2.检验现场时各检验员之间相互提醒相互监督,站内制定一套廉政风险示警机制,3.例会时严格强调检验人员现场一律不允许推销和介绍与检验类相关的第三方服务业务,相互监督。
财务岗位廉政风险点在:(1)未按照要求在规定的时间内将当天的收具的款项存到指定账户,挪用和贪污单位款项。防控措施有:加强财务岗位个人岗位职责理论学习,多从侧面关注财务岗位个人财务状况的动态。
从基层站所的角度出发针对以上各岗位的廉政风险点制定的防控措施有:1.在站例会,党员大会,检验交流会上,廉政风险这条红线要经常提,深刻提,让全站的各岗位人员警钟长鸣。2,站内部从保护,爱护员工的角度出发建立一套员工廉政风险防控机制,一旦收到和发现个别员工有触碰风险的苗头,立即谈话示警告知,提前保护好每一位员工以免误入歧途。
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